Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/005
Číslo faktúry | 2024/005 |
Predmet | Servisné služby I./2024 |
Cena | 350,00 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 17/2021, dodatok 1/2023 |
Dodávateľ | LIPTÁK s.r.o. Moyzesova 2791/18, Poprad |
Dodávateľ IČO | 52708390 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 03.01.2024 |
Dátum doručenia | 04.01.2024 |
Dátum splatnosti | 13.01.2024 |
Dátum úhrady | 05.01.2024 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 05.01.2024 |
Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania