Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2023/546
Číslo faktúry | 2023/546 |
Predmet | ZÚ dodávateľský |
Cena | 1 705,00 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 39/2023 |
Dodávateľ | Michal Korenko Kišovce 229, Hôrka |
Dodávateľ IČO | 40600076 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 02.01.2024 |
Dátum doručenia | 04.01.2024 |
Dátum splatnosti | 23.01.2024 |
Dátum úhrady | 05.01.2024 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 05.01.2024 |
Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania