Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/073
Číslo faktúry | 2024/073 |
Predmet | Voda AB |
Cena | 457,39 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva: 022/143/11P |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 23.02.2024 |
Dátum doručenia | 04.03.2024 |
Dátum splatnosti | 16.03.2024 |
Dátum úhrady | 08.03.2024 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 21.03.2024 |
Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania