Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/070
Číslo faktúry | 2024/070 |
Predmet | Elektronické stravné lístky |
Cena | 3 860,14 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | |
Dodávateľ | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36391000 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 28.02.2024 |
Dátum doručenia | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti | 20.03.2024 |
Dátum úhrady | 08.03.2024 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 21.03.2024 |
Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania