Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/213
Číslo faktúry | 2024/213 |
Predmet | Revízie kotolne + protokol |
Cena | 720,00 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | Objednávka: 2024/49 |
Dodávateľ | Milan Kuffa IN-EL-MAT |
Dodávateľ IČO | 37237179 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 04.06.2024 |
Dátum doručenia | 05.06.2024 |
Dátum splatnosti | 11.06.2024 |
Dátum úhrady | 07.06.2024 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 07.06.2024 |
Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania