Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/292
Číslo faktúry | 2024/292 |
Predmet | Elektronické stravné lístky |
Cena | 3902,09 € s DPH |
Ku zmluve / objednávke číslo | Zmluva č. 23K000045 |
Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 36391000 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 30.07.2024 |
Dátum doručenia | 01.08.2024 |
Dátum splatnosti | 20.08.2024 |
Dátum úhrady | 02.08.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 02.08.2024 |
Poznámka |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania