Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024/313
Číslo faktúry | 2024/313 |
Predmet | Servisné IT služby 08/2024 |
Cena | 408,00 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | |
Dodávateľ | ACOM PP, s. r. o., Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 36579416 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 09.08.2024 |
Dátum doručenia | 09.08.2024 |
Dátum splatnosti | 16.08.2024 |
Dátum úhrady | 15.08.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.08.2024 |
Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania